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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: STL SEBERI TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8509 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETES E TRANSPORTES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DO GRUPO DE PATINAÇÃO ARTISTICA EM APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DO GRUPO DE PATINAÇÃO ARTISTICA EM APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 1.500,00
18/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DO GRUPO DE PATINAÇÃO ARTISTICA EM APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.500,00