| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA |
| Número do empenho: | 8510 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA OS FUNCIONARIOS EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS. | 0,00 | 9.205,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA OS FUNCIONARIOS EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS. | 9.205,35 | ||
| 18/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA OS FUNCIONARIOS EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS. | 9.205,35 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8510/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.094,89 | ||
| 19/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8510/2025 | 110,46 | ||
| TOTAL | 9.205,35 | 9.205,35 | 9.205,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 18/12/2025 | 110,46 | 6632/2025 | Lançada |
| TOTAL | 110,46 |