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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 861 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGEM/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24 PARA A SEC. DE OBRAS. 620,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24 PARA A SEC. DE OBRAS. 620,00
20/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24 PARA A SEC. DE OBRAS. 620,00
TOTAL 620,00 620,00 0,00
SALDO A PAGAR 620,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 20/02/2025 11,16 765/2025 A Lançar
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 20/02/2025 24,80 765/2025 A Lançar
TOTAL   35,96