Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VALMOR JOSE DE CARLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
872 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
210,00 |
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18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
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210,00 |
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21/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.