Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: A F COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
880 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS COM CARCAÇA 17.5X25 E 12.5/80X18 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
10.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS COM CARCAÇA 17.5X25 E 12.5/80X18 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
10.600,00 |
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21/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS COM CARCAÇA 17.5X25 E 12.5/80X18 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
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10.600,00 |
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TOTAL |
10.600,00 |
10.600,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
10.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.