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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 885 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA
Natureza da despesa: MATERIAL GRAFICO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS SIMPLES E DE CONTROLE ESPECIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 0,00 3.130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS SIMPLES E DE CONTROLE ESPECIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 3.130,00
24/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS SIMPLES E DE CONTROLE ESPECIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 3.130,00
12/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 885/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.130,00
TOTAL 3.130,00 3.130,00 3.130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.