Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ZERBIELLI INSTALACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
ABAST DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MOTOR 4" SUBMERSO 10HP PARA REPOSIÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO DA LINHA NOVA. |
0,00 |
3.219,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MOTOR 4" SUBMERSO 10HP PARA REPOSIÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO DA LINHA NOVA. |
3.219,02 |
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24/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MOTOR 4" SUBMERSO 10HP PARA REPOSIÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO DA LINHA NOVA. |
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3.219,02 |
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27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.219,02 |
TOTAL |
3.219,02 |
3.219,02 |
3.219,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.