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Última atualização realizada em 31/03/2025 às 05:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERTO CASARIM PIOVESAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 896 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: ALBERTO CAZARIN PIOVESAN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A APORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AGENDADA. 0,00 336,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A APORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AGENDADA. 336,24
19/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A APORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AGENDADA. 336,24
13/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 336,24
TOTAL 336,24 336,24 336,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.