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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1004 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa: ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 1.996,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 1.996,70
11/02/2026 FERIAS MES DE FEVEREIRO 1.996,70
TOTAL 1.996,70 1.996,70 0,00
SALDO A PAGAR 1.996,70