| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1005 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 | 594,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 | 594,02 | ||
| 11/02/2026 | FERIAS MES DE FEVEREIRO | 594,02 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1005/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,02 | ||
| TOTAL | 594,02 | 594,02 | 594,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||