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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1005 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal da Administração
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 594,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 594,02
11/02/2026 FERIAS MES DE FEVEREIRO 594,02
13/02/2026 Pagamento de Empenho 1005/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 594,02
TOTAL 594,02 594,02 594,02
SALDO A PAGAR 0,00