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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1039 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: PSF - Saúde Bucal União
Conta de Despesa: 3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 2.195,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 2.195,96
11/02/2026 FERIAS MES DE FEVEREIRO 2.195,96
13/02/2026 Pagamento de Empenho 1039/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.195,96
TOTAL 2.195,96 2.195,96 2.195,96
SALDO A PAGAR 0,00