| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1050 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 | 1.088,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 | 1.088,10 | ||
| 11/02/2026 | FERIAS MES DE FEVEREIRO | 1.088,10 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1050/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.088,10 | ||
| TOTAL | 1.088,10 | 1.088,10 | 1.088,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||