| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 | 1.752,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 | 1.752,32 | ||
| 11/02/2026 | FERIAS MES DE FEVEREIRO | 1.752,32 | ||
| 11/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação | 26,26 | ||
| 11/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação | 364,26 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1056/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.361,80 | ||
| TOTAL | 1.752,32 | 1.752,32 | 1.752,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 11/02/2026 | 26,26 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 11/02/2026 | 364,26 | Lançada | |
| TOTAL | 390,52 |