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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRIATIVA FABRICACAO E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1082 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REFORMA NOS ASSENTOS DO ONIBUS IRK3267 3.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REFORMA NOS ASSENTOS DO ONIBUS IRK3267 3.010,00
11/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REFORMA NOS ASSENTOS DO ONIBUS IRK3267 3.010,00
20/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1082/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.010,00
TOTAL 3.010,00 3.010,00 3.010,00
SALDO A PAGAR 0,00