| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETÍFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Agricultura | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇAO DO MOTOR DA ENSILADEIRA ZS | 5.326,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇAO DO MOTOR DA ENSILADEIRA ZS | 5.326,00 | ||
| 18/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇAO DO MOTOR DA ENSILADEIRA ZS | 5.326,00 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1084/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.262,09 | ||
| 27/02/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 1084/2026 | 63,91 | ||
| TOTAL | 5.326,00 | 5.326,00 | 5.326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 18/02/2026 | 63,91 | 765/2026 | Lançada |
| TOTAL | 63,91 |