| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ISCAS PARA INSETOS, SUBSTRATOS, VASOS PARA PLANTAS E SILI BOLSA FLEX PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS | 634,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ISCAS PARA INSETOS, SUBSTRATOS, VASOS PARA PLANTAS E SILI BOLSA FLEX PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS | 634,00 | ||
| 19/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ISCAS PARA INSETOS, SUBSTRATOS, VASOS PARA PLANTAS E SILI BOLSA FLEX PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS | 634,00 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1110/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 634,00 | ||
| TOTAL | 634,00 | 634,00 | 634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||