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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 112 Data de lançamento: 06/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BAT CB 201 24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. 429,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BAT CB 201 24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. 429,00
14/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BAT CB 201 24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. 429,00
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 429,00
TOTAL 429,00 429,00 429,00
SALDO A PAGAR 0,00