| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
| Número do empenho: | 1175 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TRIPE DE CAIXA DE AGUA PARA O SISTEMA DE ABAST. DE AGUA DA LINHA CORDILHEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TRIPE DE CAIXA DE AGUA PARA O SISTEMA DE ABAST. DE AGUA DA LINHA CORDILHEIRA | 1.000,00 | ||
| 24/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TRIPE DE CAIXA DE AGUA PARA O SISTEMA DE ABAST. DE AGUA DA LINHA CORDILHEIRA | 1.000,00 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1175/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||