| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L F TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 1200 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA TUBULAÇÃO | 5.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA TUBULAÇÃO | 5.984,00 | ||
| 25/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA TUBULAÇÃO | 5.984,00 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1200/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.864,32 | ||
| 27/02/2026 | Cfe. ISSQN - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1200/2026 | 119,68 | ||
| TOTAL | 5.984,00 | 5.984,00 | 5.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISSQN - Principal | 25/02/2026 | 119,68 | 889/2026 | Lançada |
| TOTAL | 119,68 |