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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1280 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: PIM
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 02/2026 6.328,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 02/2026 6.328,58
25/02/2026 folha de pagamento 02/2026 6.328,58
25/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM 554,23
26/02/2026 Pagamento de Empenho 1280/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.774,35
TOTAL 6.328,58 6.328,58 6.328,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 25/02/2026 554,23 Lançada
TOTAL   554,23