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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 131 Data de lançamento: 08/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados) - Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2026 Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados) - Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados 20,00
15/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TROCA DE PNEU NO VEICULO IXO9J57 20,00
16/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00