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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1475 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 02/2026 FÉRIAS 990,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 02/2026 FÉRIAS 990,04
25/02/2026 Referente integração complementar de férias 02/2026. 990,04
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1475/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 990,04
TOTAL 990,04 990,04 990,04
SALDO A PAGAR 0,00