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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1496 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMPENHO 5547/2025 EMPENHADO A MAIOR NO EXERCICIO ANTERIOR. 1.463,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMPENHO 5547/2025 EMPENHADO A MAIOR NO EXERCICIO ANTERIOR. 1.463,49
27/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMPENHO 5547/2025 EMPENHADO A MAIOR NO EXERCICIO ANTERIOR. 1.463,49
27/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1496/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.463,49
TOTAL 1.463,49 1.463,49 1.463,49
SALDO A PAGAR 0,00