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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SHOPPING DO REAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1613 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DECORAÇÕES ALUSIVAS A PASCOA 921,21 921,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DECORAÇÕES ALUSIVAS A PASCOA 921,21
05/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DECORAÇÕES ALUSIVAS A PASCOA 921,21
05/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1613/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 910,16
05/03/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 1613/2026 11,05
TOTAL 921,21 921,21 921,21
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 05/03/2026 11,05 1092/2026 Lançada
TOTAL   11,05