| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1625 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDR E CONEXÕES HIDR PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA CAT 120 H | 236,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDR E CONEXÕES HIDR PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA CAT 120 H | 236,29 | ||
| 05/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDR E CONEXÕES HIDR PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA CAT 120 H | 236,29 | ||
| TOTAL | 236,29 | 236,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 236,29 | |||