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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUCIVANI CARPENEDO BORELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1629 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Gestão dos Beneficios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAIS/BEMS OU SERVIÇ DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de Recurso: 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 Cesta básica contendo: 2kg de açúcar, 5kg de arroz, 2l óleo de soja, 1kg farinha de milho, 5kg farinha de trigo, 2kg feijão, 125g fermento biológico, 1kg leite em pó, 1kg massa, 2 sachês de 300g de molho de tomate, 1kg sal, 3 latas de 125g de sardinha, 2 saches de 40g de café solúvel granulado, 1kg margarina, 1kg biscoito sortido doce. Cesta básica embalada, produtos bem embalados evitando contato entre os alimentos. Produto de primeira linha de boa qualidade. 276,00 8.832,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 Cesta básica contendo: 2kg de açúcar, 5kg de arroz, 2l óleo de soja, 1kg farinha de milho, 5kg farinha de trigo, 2kg feijão, 125g fermento biológico, 1kg leite em pó, 1kg massa, 2 sachês de 300g de molho de tomate, 1kg sal, 3 latas de 125g de sardinha, 2 saches de 40g de café solúvel granulado, 1kg margarina, 1kg biscoito sortido doce. Cesta básica embalada, produtos bem embalados evitando contato entre os alimentos. Produto de primeira linha de boa qualidade. 8.832,00
05/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/65430070; 890/65430219; REF. EMPENHO 1629/2026 7853 - LUCIVANI CARPENEDO BORELLI 8.832,00
16/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1629/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.270,17
16/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1629/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.561,83
TOTAL 8.832,00 8.832,00 8.832,00
SALDO A PAGAR 0,00