Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2026 |
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2026 |
7.723,56 |
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| 02/03/2026 |
REferente Férias mês 03/2026. |
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7.723,56 |
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| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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7,02 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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63,13 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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169,76 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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1.117,77 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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1.527,76 |
| 06/03/2026 |
Pagamento de Empenho 1663/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.838,12 |
| TOTAL |
7.723,56 |
7.723,56 |
7.723,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |