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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1678 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO NOS ONIBUS JDM4E24 E IRK3267 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO NOS ONIBUS JDM4E24 E IRK3267 330,00
06/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/90; 0/91; REF. EMPENHO 1678/2026 6026 - ITAMAR CAVAZIN 330,00
10/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1678/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 323,40
10/03/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1678/2026 6,60
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/03/2026 6,60 1140/2026 Lançada
TOTAL   6,60