| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 23.777.115 ROSANE CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 1680 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | UTENSILIOS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DA APAE | 469,29 | 469,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DA APAE | 469,29 | ||
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DA APAE | 469,29 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1680/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 469,29 | ||
| TOTAL | 469,29 | 469,29 | 469,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||