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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048

Dados do Empenho
Número do empenho: 1742 Data de lançamento: 05/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA E CELULAR SANSUNG A07 128GB COM CHIP PARA USO NAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA TEACOLHE 7.328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA E CELULAR SANSUNG A07 128GB COM CHIP PARA USO NAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA TEACOLHE 7.328,00
11/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA E CELULAR SANSUNG A07 128GB COM CHIP PARA USO NAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA TEACOLHE 7.328,00
16/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1742/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.328,00
20/03/2026 Estorno de despesa nesta data para troca de recurso utilizado para pagamento. -7.328,00
20/03/2026 Estorno de despesa nesta data para troca de recurso utilizado para pagamento. -7.328,00
20/03/2026 Estorno de despesa nesta data para troca de recurso utilizado para pagamento. -7.328,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00