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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1757 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS RECP 1400X24 PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. 5.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS RECP 1400X24 PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. 5.440,00
11/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS RECP 1400X24 PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. 5.440,00
13/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.342,08
13/03/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 1757/2026 97,92
TOTAL 5.440,00 5.440,00 5.440,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 11/03/2026 97,92 1224/2026 Lançada
TOTAL   97,92