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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1789 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal da Administração
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 RESCISÕES 267,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 VALOR REF. FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 RESCISÕES 267,31
06/03/2026 folha pgto rescisão 03/2026 267,31
12/03/2026 Pagamento de Empenho 1789/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 267,31
TOTAL 267,31 267,31 267,31
SALDO A PAGAR 0,00