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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 61467821 CLECI MARCOLAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 179 Data de lançamento: 13/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
47.24 Prestação de serviço de retirada e instalação/substituição de luminária convencional por luminária LED, em altura de até 6 metros, incluindo a substituição do braço. A contratada deverá fornecer toda a mão de obra especializada e os equipamentos necessários para a execução do serviço, como veículo equipado com braço articulado com elevação e cesto de segurança, garantindo o atendimento às normas de segurança vigentes. 63,50 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2026 Prestação de serviço de retirada e instalação/substituição de luminária convencional por luminária LED, em altura de até 6 metros, incluindo a substituição do braço. A contratada deverá fornecer toda a mão de obra especializada e os equipamentos necessários para a execução do serviço, como veículo equipado com braço articulado com elevação e cesto de segurança, garantindo o atendimento às normas de segurança vigentes. 3.000,00
19/01/2026 Prestação de serviço de retirada e instalação/substituição de luminária convencional por luminária LED, em altura de até 6 metros, incluindo a substituição do braço. A contratada deverá fornecer toda a mão de obra especializada e os equipamentos necessários para a execução do serviço, como veículo equipado com braço articulado com elevação e cesto de segurança, garantindo o atendimento às normas de segurança vigentes. 3.000,00
20/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00