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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054

Dados do Empenho
Número do empenho: 182 Data de lançamento: 13/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal da Administração
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAPACITORES PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAPACITORES PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO 480,00
19/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAPACITORES PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO 480,00
20/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 182/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00