| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL DA SILVA MATTOS |
| Número do empenho: | 1847 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS. Conforme requisição n°14/2026 Data e Hora Inicial: 11/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 12/03/2026 - 21:00 | 594,03 | 891,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS. Conforme requisição n°14/2026 Data e Hora Inicial: 11/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 12/03/2026 - 21:00 | 891,04 | ||
| 13/03/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS. Conforme requisição n°14/2026 Data e Hora Inicial: 11/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 12/03/2026 - 21:00 | 891,05 | ||
| 13/03/2026 | Estorno de saldo liquidado a maior pelo sistema de forma errada, por cálculo de arredondamento de valor no sistema de Diárias, conforme orientação do chamado n° SD-107974. | -0,01 | ||
| 16/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS. Conforme requisição n°14/2026 , Data e Hora Inicial: 11/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 12/03/2026 - 21:00 | 891,04 | ||
| TOTAL | 891,04 | 891,04 | 891,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||