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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1851 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR PARA USO NO ONIBUS IVM5446 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR PARA USO NO ONIBUS IVM5446 95,00
16/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR PARA USO NO ONIBUS IVM5446 95,00
TOTAL 95,00 95,00 0,00
SALDO A PAGAR 95,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 16/03/2026 1,14 1288/2026 A Lançar
TOTAL   1,14