| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUELI LURDES MATIAS |
| Número do empenho: | 1885 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NO CURSO DE ENFEITES DE PASCOA REALIZADO NO CRAS | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NO CURSO DE ENFEITES DE PASCOA REALIZADO NO CRAS | 370,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65679775; 890/65679887; REF. EMPENHO 1885/2026 11313 - SUELI LURDES MATIAS | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 370,00 | |||