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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2104 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER - EXECUTIVO
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa: ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 03/2026 3.742,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 03/2026 3.742,37
24/03/2026 Referente Folha de Pagamento 03/2026. 3.742,37
24/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Servidores saude - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 4 262,77
16/04/2026 Pagamento de Empenho 2104/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.479,60
TOTAL 3.742,37 3.742,37 3.742,37
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 24/03/2026 262,77 Lançada
TOTAL   262,77