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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MIN. TRABALHO E PREV. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2124 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: FGTS - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS SERVIDORES
Natureza da despesa: ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 03/2026 985,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 03/2026 985,58
24/03/2026 Referente Folha de Pagamento 03/2026. 985,58
17/04/2026 Pagamento de Empenho 2124/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 985,58
TOTAL 985,58 985,58 985,58
SALDO A PAGAR 0,00