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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2127 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 2.377,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 2.377,47
24/03/2026 Referente Folha de Pagamento 03/2026. 2.377,47
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2127/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.377,47
TOTAL 2.377,47 2.377,47 2.377,47
SALDO A PAGAR 0,00