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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2151 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. Folha de Pagamento 03/2026 753,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO. Folha de Pagamento 03/2026 753,81
24/03/2026 Referente Folha de Pagamento 03/2026. 753,81
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2151/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 753,81
TOTAL 753,81 753,81 753,81
SALDO A PAGAR 0,00