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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2169 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 03/2026 3.564,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 03/2026 3.564,14
24/03/2026 Referente Folha de Pagamento 03/2026. 3.564,14
24/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Educação - MDE 182,25
24/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Educação - MDE 272,12
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2169/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.109,77
TOTAL 3.564,14 3.564,14 3.564,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS 24/03/2026 182,25 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 24/03/2026 272,12 Lançada
TOTAL   454,37