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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2182 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361)
Conta de Despesa: 3190.04.51.00.00.00 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha de pagamento Folha de Pagamento 03/2026 962,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 folha de pagamento Folha de Pagamento 03/2026 962,88
24/03/2026 Referente Folha de Pagamento 03/2026. 962,88
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2182/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 962,88
TOTAL 962,88 962,88 962,88
SALDO A PAGAR 0,00