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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2353 Data de lançamento: 01/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: CARTAO COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. 3.038,70 3.038,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. 3.038,70
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. 3.038,70
08/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2353/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.031,40
08/04/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2353/2026 7,30
TOTAL 3.038,70 3.038,70 3.038,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 06/04/2026 7,30 1604/2026 Lançada
TOTAL   7,30