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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2495 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO IWJ9399 272,95 272,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO IWJ9399 272,95
09/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO IWJ9399 272,95
17/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2495/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 269,67
17/04/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2495/2026 3,28
TOTAL 272,95 272,95 272,95
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 09/04/2026 3,28 1742/2026 Lançada
TOTAL   3,28