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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA DIESEL ROANI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2510 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PARAFUSOS RODAS TRASEIRA PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 493,50 493,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PARAFUSOS RODAS TRASEIRA PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 493,50
09/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PARAFUSOS RODAS TRASEIRA PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 493,50
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2510/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 487,58
07/05/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2510/2026 5,92
TOTAL 493,50 493,50 493,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 09/04/2026 5,92 1761/2026 Lançada
TOTAL   5,92