| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CACIA PILGER MOI |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS | 255,00 | ||
| 21/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS | 255,00 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 254/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||