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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2545 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS 24, PROTETOR DE ARO 24, PNEUS NOVOS 12.5/80X18 E PNEUS RECP 17.5X25 PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. 12.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS 24, PROTETOR DE ARO 24, PNEUS NOVOS 12.5/80X18 E PNEUS RECP 17.5X25 PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. 12.350,00
10/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS 24, PROTETOR DE ARO 24, PNEUS NOVOS 12.5/80X18 E PNEUS RECP 17.5X25 PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. 12.350,00
TOTAL 12.350,00 12.350,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.350,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 10/04/2026 222,30 1794/2026 A Lançar
TOTAL   222,30