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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2552 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. 591,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. 591,40
14/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. 591,40
11/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2552/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 584,53
11/05/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2552/2026 6,87
TOTAL 591,40 591,40 591,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 14/04/2026 6,87 1801/2026 Lançada
TOTAL   6,87