| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048 |
| Número do empenho: | 256 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 17 16GB RAM SSD 256GB NVME. CONF. ITEM 12 NA NF 64732172. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 17 16GB RAM SSD 256GB NVME. CONF. ITEM 12 NA NF 64732172. | 2.100,00 | ||
| 27/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 17 16GB RAM SSD 256GB NVME. CONF. ITEM 12 NA NF 64732172. | 2.100,00 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 256/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||